4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00
CAMPO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
1
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)
172.315.000,00
179.135.696,19
19.439.360,90
91.909.271,77
26.119.640,23
64.293.127,65
94,76
87.226.424,42
92,79
114.842.568,54
2
01
LEGISLATIVA
5.253.000,00
5.253.000,00
533.090,44
1.955.138,67
608.091,92
1.721.573,39
2,02
3.297.861,33
2,48
3.531.426,61
3
01.031
  AÇÃO LEGISLATIVA
5.253.000,00
5.253.000,00
533.090,44
1.955.138,67
608.091,92
1.721.573,39
2,02
3.297.861,33
2,48
3.531.426,61
4
03
ESSENCIAL A JUSTIÇA
2.176.000,00
2.176.000,00
-539.529,07
652.308,32
145.218,40
592.469,55
0,67
1.523.691,68
0,86
1.583.530,45
5
03.092
  REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
2.176.000,00
2.176.000,00
-539.529,07
652.308,32
145.218,40
592.469,55
0,67
1.523.691,68
0,86
1.583.530,45
6
04
ADMINISTRAÇÃO
24.413.000,00
23.503.244,97
1.615.866,89
11.570.330,10
3.327.259,96
8.726.352,42
11,93
11.932.914,87
12,59
14.776.892,55
7
04.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.288.000,00
18.443.244,97
2.214.189,71
9.949.079,82
3.004.040,65
7.815.488,68
10,26
8.494.165,15
11,28
10.627.756,29
8
04.123
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
6.125.000,00
5.060.000,00
-598.322,82
1.621.250,28
323.219,31
910.863,74
1,67
3.438.749,72
1,31
4.149.136,26
9
06
SEGURANÇA PÚBLICA
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
10
06.182
  DEFESA CIVIL
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
11
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.519.000,00
5.741.771,83
645.277,05
3.814.578,99
1.132.252,91
2.212.539,95
3,93
1.927.192,84
3,19
3.529.231,88
12
08.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
13
08.241
  ASSISTÊNCIA AO IDOSO
115.000,00
115.000,00
10.628,20
59.195,63
26.598,59
39.927,79
0,06
55.804,37
0,06
75.072,21
14
08.243
  ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
537.000,00
729.000,00
96.883,44
227.383,30
84.041,86
147.381,30
0,23
501.616,70
0,21
581.618,70
15
08.244
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
3.864.000,00
4.894.771,83
537.765,41
3.528.000,06
1.021.612,46
2.025.230,86
3,64
1.366.771,77
2,92
2.869.540,97
16
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
8.731.000,00
8.741.000,00
1.535.452,78
3.972.116,97
1.535.547,78
3.971.453,97
4,10
4.768.883,03
5,73
4.769.546,03
17
09.272
  PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
8.731.000,00
8.741.000,00
1.535.452,78
3.972.116,97
1.535.547,78
3.971.453,97
4,10
4.768.883,03
5,73
4.769.546,03
18
10
SAÚDE
39.634.000,00
42.015.249,90
3.940.495,46
26.849.128,01
6.804.810,47
18.042.847,64
27,68
15.166.121,89
26,04
23.972.402,26
19
10.122
  ADMINISTRACAO GERAL
2.827.000,00
2.891.000,00
375.678,14
1.430.397,63
430.329,00
1.174.418,57
1,47
1.460.602,37
1,69
1.716.581,43
20
10.301
  ATENCAO BASICA
20.073.000,00
20.599.680,37
2.024.252,93
11.394.431,18
3.440.402,20
8.772.431,95
11,75
9.205.249,19
12,66
11.827.248,42
21
10.302
  ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
13.932.000,00
15.011.383,07
975.386,08
12.446.564,29
2.470.843,40
6.954.824,98
12,83
2.564.818,78
10,04
8.056.558,09
22
10.303
  SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1.509.000,00
1.522.732,46
305.531,20
840.006,49
227.925,74
498.187,29
0,87
682.725,97
0,72
1.024.545,17
23
10.305
  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.293.000,00
1.990.454,00
259.647,11
737.728,42
235.310,13
642.984,85
0,76
1.252.725,58
0,93
1.347.469,15
24
12
EDUCAÇÃO
44.490.000,00
45.908.838,04
7.068.702,79
25.145.159,17
8.562.888,85
19.751.029,42
25,93
20.763.678,87
28,50
26.157.808,62
25
12.122
  ADMINISTRACAO GERAL
2.622.000,00
2.622.000,00
555.253,02
1.375.506,02
464.532,36
1.216.411,34
1,42
1.246.493,98
1,76
1.405.588,66
26
12.244
  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
601.000,00
1.172.000,00
350.641,30
1.161.612,90
445.557,35
1.160.997,40
1,20
10.387,10
1,68
11.002,60
27
12.306
  ALIMENTACAO E NUTRICAO
4.956.000,00
4.511.000,00
812.005,31
1.785.242,82
427.440,76
957.684,43
1,84
2.725.757,18
1,38
3.553.315,57
28
12.361
  ENSINO FUNDAMENTAL
20.355.000,00
21.272.418,81
2.729.668,38
13.415.910,35
4.533.658,61
9.511.251,77
13,83
7.856.508,46
13,73
11.761.167,04
29
12.362
  ENSINO MEDIO
206.000,00
206.000,00
0,00
192.500,00
42.000,00
94.500,00
0,20
13.500,00
0,14
111.500,00
30
12.365
  EDUCACAO INFANTIL
15.729.000,00
16.104.419,23
2.618.803,56
7.211.116,15
2.647.939,45
6.807.484,45
7,44
8.893.303,08
9,82
9.296.934,78
31
12.366
  EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
17.000,00
17.000,00
1.356,42
2.296,13
1.356,42
2.296,13
0,00
14.703,87
0,00
14.703,87
32
12.367
  EDUCACAO ESPECIAL
4.000,00
4.000,00
974,80
974,80
403,90
403,90
0,00
3.025,20
0,00
3.596,10
33
13
CULTURA
1.624.000,00
1.624.000,00
198.886,50
1.198.906,77
299.669,76
984.772,37
1,24
425.093,23
1,42
639.227,63
34
13.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.336.000,00
1.336.000,00
194.453,78
934.360,52
246.527,39
738.475,62
0,96
401.639,48
1,07
597.524,38
35
13.392
  DIFUSAO CULTURAL
288.000,00
288.000,00
4.432,72
264.546,25
53.142,37
246.296,75
0,27
23.453,75
0,36
41.703,25
36
15
URBANISMO
23.810.000,00
25.618.091,45
3.907.673,71
12.692.365,06
2.773.489,89
6.250.820,67
13,09
12.925.726,39
9,02
19.367.270,78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00
CAMPO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
37
15.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
8.460.000,00
10.070.331,45
2.016.525,08
6.384.244,48
1.924.748,53
4.414.992,12
6,58
3.686.086,97
6,37
5.655.339,33
38
15.451
  INFRA-ESTRUTURA URBANA
10.581.000,00
9.678.000,00
1.249.169,48
4.292.705,47
370.949,90
659.805,62
4,43
5.385.294,53
0,95
9.018.194,38
39
15.452
  SERVICOS URBANOS
4.769.000,00
5.869.760,00
641.979,15
2.015.415,11
477.791,46
1.176.022,93
2,08
3.854.344,89
1,70
4.693.737,07
40
16
HABITAÇÃO
50.000,00
550.000,00
0,00
450.397,67
83.603,14
283.191,41
0,46
99.602,33
0,41
266.808,59
41
16.482
  HABITACAO URBANA
50.000,00
550.000,00
0,00
450.397,67
83.603,14
283.191,41
0,46
99.602,33
0,41
266.808,59
42
18
GESTÃO AMBIENTAL
5.051.000,00
5.051.000,00
253.911,46
2.641.934,66
537.058,62
1.034.931,51
2,72
2.409.065,34
1,49
4.016.068,49
43
18.541
  PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
5.051.000,00
5.051.000,00
253.911,46
2.641.934,66
537.058,62
1.034.931,51
2,72
2.409.065,34
1,49
4.016.068,49
44
20
AGRICULTURA
301.000,00
301.000,00
3.376,80
7.763,40
0,00
4.386,60
0,01
293.236,60
0,01
296.613,40
45
20.601
  PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
301.000,00
301.000,00
3.376,80
7.763,40
0,00
4.386,60
0,01
293.236,60
0,01
296.613,40
46
27
DESPORTO E LAZER
1.887.000,00
2.276.500,00
276.156,09
959.143,98
309.748,53
716.261,00
0,99
1.317.356,02
1,03
1.560.239,00
47
27.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.323.000,00
1.298.000,00
209.824,95
673.586,68
234.786,73
577.015,01
0,69
624.413,32
0,83
720.984,99
48
27.811
  DESPORTO DE RENDIMENTO
40.000,00
40.000,00
36.400,00
36.400,00
15.600,00
15.600,00
0,04
3.600,00
0,02
24.400,00
49
27.812
  DESPORTO COMUNITARIO
524.000,00
938.500,00
29.931,14
249.157,30
59.361,80
123.645,99
0,26
689.342,70
0,18
814.854,01
50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
51
RESERVA DO RPPS
9.635.000,00
9.635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.635.000,00
0,00
9.635.000,00
52
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
12.039.000,00
12.194.700,00
1.639.132,45
5.079.327,44
1.666.942,36
4.997.872,84
5,24
7.115.372,56
7,21
7.196.827,16
53
01
LEGISLATIVA
298.000,00
298.000,00
46.722,70
125.367,90
46.722,70
125.367,90
2,47
172.632,10
2,51
172.632,10
54
01.031
  AÇÃO LEGISLATIVA
298.000,00
298.000,00
46.722,70
125.367,90
46.722,70
125.367,90
2,47
172.632,10
2,51
172.632,10
55
03
ESSENCIAL A JUSTIÇA
79.000,00
79.000,00
11.046,77
32.651,65
11.046,77
32.651,65
0,64
46.348,35
0,65
46.348,35
56
03.092
  REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
79.000,00
79.000,00
11.046,77
32.651,65
11.046,77
32.651,65
0,64
46.348,35
0,65
46.348,35
57
04
ADMINISTRAÇÃO
1.649.000,00
1.679.000,00
187.072,42
729.233,11
214.254,22
647.778,51
14,36
949.766,89
12,96
1.031.221,49
58
04.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.486.000,00
1.516.000,00
187.072,42
566.233,11
187.072,42
566.233,11
11,15
949.766,89
11,33
949.766,89
59
04.123
  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
163.000,00
163.000,00
0,00
163.000,00
27.181,80
81.545,40
3,21
0,00
1,63
81.454,60
60
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
27.000,00
27.000,00
1.067,04
3.131,41
1.067,04
3.131,41
0,06
23.868,59
0,06
23.868,59
61
09.272
  PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
27.000,00
27.000,00
1.067,04
3.131,41
1.067,04
3.131,41
0,06
23.868,59
0,06
23.868,59
62
10
SAÚDE
2.842.000,00
2.966.000,00
411.584,67
1.205.268,35
411.584,67
1.205.268,35
23,73
1.760.731,65
24,12
1.760.731,65
63
10.122
  ADMINISTRACAO GERAL
1.475.000,00
1.475.000,00
226.071,76
674.267,90
226.071,76
674.267,90
13,27
800.732,10
13,49
800.732,10
64
10.301
  ATENCAO BASICA
1.220.000,00
1.246.000,00
161.076,46
462.404,65
161.076,46
462.404,65
9,10
783.595,35
9,25
783.595,35
65
10.302
  ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
122.000,00
167.000,00
21.607,71
60.223,53
21.607,71
60.223,53
1,19
106.776,47
1,20
106.776,47
66
10.303
  SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
21.000,00
21.000,00
2.828,74
8.372,27
2.828,74
8.372,27
0,16
12.627,73
0,17
12.627,73
67
10.305
  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
57.000,00
68
12
EDUCAÇÃO
6.372.000,00
6.372.000,00
898.503,06
2.741.609,76
899.131,17
2.741.609,76
53,98
3.630.390,24
54,86
3.630.390,24
69
12.122
  ADMINISTRACAO GERAL
272.000,00
272.000,00
36.337,66
105.015,33
36.965,77
105.015,33
2,07
166.984,67
2,10
166.984,67
70
12.306
  ALIMENTACAO E NUTRICAO
149.000,00
149.000,00
12.169,44
35.161,30
12.169,44
35.161,30
0,69
113.838,70
0,70
113.838,70
71
12.361
  ENSINO FUNDAMENTAL
3.112.000,00
3.112.000,00
436.935,82
1.300.622,37
436.935,82
1.300.622,37
25,61
1.811.377,63
26,02
1.811.377,63
72
12.365
  EDUCACAO INFANTIL
2.837.000,00
2.837.000,00
413.060,14
1.300.810,76
413.060,14
1.300.810,76
25,61
1.536.189,24
26,03
1.536.189,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00
CAMPO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(e) = (a-d)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(b)
SALDO A 
EMPENHAR
(c) = (a-b)
%
(b/total b)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(d)
%
(d/total d)
73
12.366
  EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
74
13
CULTURA
44.000,00
44.000,00
6.789,24
22.219,27
6.789,24
22.219,27
0,44
21.780,73
0,44
21.780,73
75
13.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
44.000,00
44.000,00
6.789,24
22.219,27
6.789,24
22.219,27
0,44
21.780,73
0,44
21.780,73
76
15
URBANISMO
638.000,00
639.700,00
62.803,88
181.392,67
62.803,88
181.392,67
3,57
458.307,33
3,63
458.307,33
77
15.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
638.000,00
639.700,00
62.803,88
181.392,67
62.803,88
181.392,67
3,57
458.307,33
3,63
458.307,33
78
27
DESPORTO E LAZER
90.000,00
90.000,00
13.542,67
38.453,32
13.542,67
38.453,32
0,76
51.546,68
0,77
51.546,68
79
27.122
  ADMINISTRAÇÃO GERAL
90.000,00
90.000,00
13.542,67
38.453,32
13.542,67
38.453,32
0,76
51.546,68
0,77
51.546,68
80
TOTAL (III) = (I + II)
184.354.000,00
191.330.396,19
21.078.493,35
96.988.599,21
27.786.582,59
69.291.000,49
100,00
94.341.796,98
100,00
122.039.395,70
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 25 de Julho de 2016.